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員工報銷費用怎么做賬,員工墊付費用后報銷如何做賬?會計分錄如何寫?

日期:2021-05-11 12:10:53     瀏覽:618    來源:會計教學(xué)
核心提示:會計這個職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè),會計有很多個小種類,今天要說的是員工報銷費用怎么做賬 ,對于這個職業(yè)不是很了解的可以看一下關(guān)于公司員工費用報銷會計如何處理?,員工墊付費用后報銷如何做賬?會計分錄如何寫

會計這個職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè),會計有很多個小種類,今天要說的是員工報銷費用怎么做賬 ,對于這個職業(yè)不是很了解的可以看一下關(guān)于公司員工費用報銷會計如何處理?,員工墊付費用后報銷如何做賬?會計分錄如何寫?,工業(yè)企業(yè)怎么做賬?,老板從公司拿走錢后如何做賬???。

1.關(guān)于公司員工費用報銷會計如何處理?

從稅務(wù)*征管實務(wù)來看,收據(jù)或者送貨單屬于不合格扣除憑證,無法提供發(fā)票的費用支出,在企業(yè)所得稅稅前扣除時,一律予以調(diào)增。從實體法方面,缺乏明確的法律依據(jù),企業(yè)所得稅法對可以稅前扣除的合法有效憑證未具體規(guī)定,而發(fā)票只是合法憑證之一。所以只要是與企業(yè)經(jīng)營相關(guān)的合理性支出,取得了收據(jù)在會計上可以入賬,理論上也可以在所得稅方面作為費用列支稅前扣除。當(dāng)然如果為了避免爭議也可以要求報銷人找銷售方索取發(fā)票。

2.員工墊付費用后報銷如何做賬?會計分錄如何寫?

在實際工作中,經(jīng)常會遇到幫客戶墊付費用的事情發(fā)生,或者是員工去買東西,自己墊付費用,尤其是出差的時候,有的公司不能及時分撥預(yù)算,員工只能自己先墊付,遇到這種情況,會計應(yīng)該怎么做相應(yīng)的賬務(wù)處理呢?會計分錄又該怎么做呢?和悅報銷小編一起來看看吧。對于員工替公司墊付報銷費,可以參考以下案例:如果行政科實際購買辦公用品1780元,自己墊付了180元,則在報銷時除按規(guī)定編制轉(zhuǎn)帳憑證一張,其會計分錄為:借:管理費用 1780貸:其他應(yīng)收款——備用金(行政科) 1600現(xiàn)金 180?出納員付給行政科現(xiàn)金180元,退還行政科經(jīng)辦人員其墊付的現(xiàn)金180元。員工幫客戶墊付費用的會計處理1、幫客戶墊付費用時:借:應(yīng)收賬款——某客戶貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金2、客戶還回墊付的費用時:借:銀行存款/庫存現(xiàn)金貸:應(yīng)收賬款——某客戶員工墊付公司日常費用支出的會計分錄1、公司代墊的宿舍空調(diào)費用借:其他應(yīng)收款貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款2、公司銷售商品代墊的運雜費用借:應(yīng)收賬款——XX公司貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金3、代墊的宿舍空調(diào)費收回借:銀行存款/庫存現(xiàn)金貸:應(yīng)收賬款——空調(diào)費4、代墊的運雜費用收回借:銀行存款/庫存現(xiàn)金貸:應(yīng)收賬款——XX公司5、員工為公司代墊費用時借:其他應(yīng)收款—代墊公司款貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款當(dāng)還回墊付款時,其實只要做一個相反的會計分錄對沖就可以了,有的會計人又問,那沒有發(fā)票怎么辦啊,這筆賬還能記嗎?如果收的是現(xiàn)金的話,不用發(fā)票,直接開收據(jù)就行了,如果是由對方做費用的賬,那么發(fā)票就需要交給對方。說到墊付費用,員工有時候也會幫公司墊付費用,特別是在差旅費用這方面,出現(xiàn)墊付的情況比較多,要做哪些相應(yīng)的會計處理呢?1、員工出差自己墊付差旅費借:管理費用——差旅費貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金2、員工回來報銷,但是款項還未支付借:管理費用——差旅費貸:其他應(yīng)付款——員工3、支付報銷費用時:借:其他應(yīng)付款——員工貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 原文:

3.工業(yè)企業(yè)怎么做賬?

很多人都覺得工業(yè)企業(yè)會計核算很麻煩,主要是因為要涉及到原材料的入庫領(lǐng)用,制造費用、生產(chǎn)成本的分配結(jié)轉(zhuǎn),生產(chǎn)設(shè)備的折舊,生產(chǎn)技術(shù)的攤銷等等。那么今天,小編就給大家?guī)砹斯I(yè)企業(yè)真實業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。提取備用金、購買原材料、生產(chǎn)領(lǐng)用原材料?原材料入庫單據(jù)、原材料領(lǐng)用單據(jù)員工個人借款、采購辦公用品、銷售產(chǎn)品?支付運費、收到銀行承兌匯票、支付設(shè)備租金?運費報銷單、完整填列的銀行承兌匯票展示、設(shè)備租金付款申請單11、支付辦公標(biāo)示牌制作費12、計提職工教育經(jīng)費13、取得研發(fā)收入14、報銷招待費15、申請銀行承兌匯票16、將銀行承兌匯票交給供應(yīng)商17、發(fā)放上月工資,并代扣個人所得稅、社保......支付保險費、員工歸還個人借款、銀行承兌匯票到期收到退還保證金并結(jié)算利息?購買財產(chǎn)保險費用報銷、收到員工歸還借款開具收據(jù)支付承兌款、預(yù)付明年報刊費、盤點發(fā)現(xiàn)原材料虧損?38、處置盤虧材料39、計提工資及社保40、分配水電費41、攤銷無形資產(chǎn)42、計提折舊43、分配制造費用44、結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品45、結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本......內(nèi)容較多,想要領(lǐng)取完整噠下方//評論區(qū)//留言:想要,點擊小編頭像,私/我/回/復(fù):賬務(wù)處理,即/可/免/費/領(lǐng)/取關(guān)/注/微/信/公/眾/號/:輕/松/會/計/學(xué)/習(xí)/,學(xué)習(xí)更多會計知識!

4.老板從公司拿走錢后如何做賬?

6月28日增補:評價中說的對,老板從公司拿錢自己花的情況一般都是小微企業(yè),并且是個人獨資企業(yè),如果公司的股東除了老板還有其他人的話,這種行為就不能叫從公司拿錢了,涉嫌職務(wù)侵占了。原文1,把員工工資做高,個稅起征點3500,公司假如有100個人,每個月工資就做成3500×100=35萬,實際發(fā)給員工20萬,15萬就歸老板了;2,老板個人和家里所有的消費大到家具家電小到家里的油鹽醬醋洗發(fā)水沐浴露,只要有發(fā)票的一律開票,拿到公司報銷;3,年終去個體戶買發(fā)票,一家個體戶每個月有幾萬的“免費”發(fā)票,大多數(shù)都用不完會攢著,年底去找他們買點,出點費用就行了。4.5.6.7.......隨便問個老會計,他們有一千種方法話說哪個公司不是兩本賬?稅務(wù)局不知道嗎?一般的小公司他們懶得管而已,為了幾萬塊的稅劃不來,大企業(yè)隨便一張票就不止這個數(shù)了,別太過就行了。謝絕一切不友好的評論!

通過小編辛苦整理的相關(guān)知識:員工報銷費用怎么做賬,相信對您有所幫助。

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